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谢谢邀请。
这家公司比较特殊,既是你们供应商,又是你们的客户。
为了方便对账和查账,以及可能会出现的某些经济纠纷,建议对这家公司的账目处理,还是走材料款和货款来分别处理。
当你们向对方公司(简称为甲)采购材料时,计入“应付账款”科目,会计分录如下:
借:原材料/材料采购
应交税金-应交增值税-进项税金
贷:应付账款-甲
当你们支付对方货款时,会计分录如下:
借:应付账款-甲
贷:银行存款-某银行
当你们向对方公司(简称为甲)销售货物时,计入“应收账款”科目,会计分录如下:
借:应收账款-甲
贷:应交税金-应交增值税-销项税金
主营业务收入
当你们收回货款时,会计分录如下:
借:银行存款-某银行
贷:应收账款-甲
上面仅仅是我个人的建议,希望可以给你一些启发和帮助,欢迎大家相互讨论学习。
正规的是让对方补凭证,如果是单位内部帐的话,可以让写个说明让领导签字,做财务费用冲掉, 借:应付账款4000 贷:现金1756 财务费用2244
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